一、基本情况
(一)部门主要职能:负责重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。
(二)部门预算单位构成
东西湖区 开发区产业管理处 (部门)由机关及下属 个二级单位组成,其中:行政单位 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 个、自收自支事业单位 个。
(三)部门人员构成
东西湖区开发区产业管理处 (部门)总编制人数 32人,其中:行政编制 人,事业编制 17 人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 45 人,其中:行政编制 9 人,事业编制 5 人,员额编13人,超编过渡14人,临时聘用4人。(其中:参照公务员法管理 人)。
离退休人员 15 人,其中:离休 人,退休15 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入 5301.98 万元。其中:财政拨款(补助)收入 5301.98 万元,事业收入 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 万元,事业单位经营收入 万元,其他收入 万元;上年结转 万元。
2016年部门预算总支出 5301.98 万元,主要包括一般公共服务支出5301.98 万元, 支出(科目) 万元,社会保障和就业支出 万元,医疗卫生支出 万元,住房保障支出 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数 5301.98 万元,安排情况如下:
(一)基本支出 520.98 万元,比2015年预算减少225.65万元,下降30.22 %,主要原因是:根据国家监察部、人社部、财政部及审计署第31号令,规范津补贴发放。其中:
1.工资福利支出 337.77 万元。
2.商品服务支出 52.86 万元。
3.对个人和家庭补助支出 130.35 万元。
(二)项目支出 4781 万元,比2015年预算减少 936.7 万元,减少 16.38 %,主要原因是:因体制改革,职能发生变化。
2016年开发区产业管理处部门预算公开说明
发布时间:2016-02-04 09:07
来源:产业管理处 作者:
一、基本情况
(一)部门主要职能:负责重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。
(二)部门预算单位构成
东西湖区 开发区产业管理处 (部门)由机关及下属 个二级单位组成,其中:行政单位 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 个、自收自支事业单位 个。
(三)部门人员构成
东西湖区开发区产业管理处 (部门)总编制人数 32人,其中:行政编制 人,事业编制 17 人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 45 人,其中:行政编制 9 人,事业编制 5 人,员额编13人,超编过渡14人,临时聘用4人。(其中:参照公务员法管理 人)。
离退休人员 15 人,其中:离休 人,退休15 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入 5301.98 万元。其中:财政拨款(补助)收入 5301.98 万元,事业收入 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 万元,事业单位经营收入 万元,其他收入 万元;上年结转 万元。
2016年部门预算总支出 5301.98 万元,主要包括一般公共服务支出5301.98 万元, 支出(科目) 万元,社会保障和就业支出 万元,医疗卫生支出 万元,住房保障支出 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数 5301.98 万元,安排情况如下:
(一)基本支出 520.98 万元,比2015年预算减少225.65万元,下降30.22 %,主要原因是:根据国家监察部、人社部、财政部及审计署第31号令,规范津补贴发放。其中:
1.工资福利支出 337.77 万元。
2.商品服务支出 52.86 万元。
3.对个人和家庭补助支出 130.35 万元。
(二)项目支出 4781 万元,比2015年预算减少 936.7 万元,减少 16.38 %,主要原因是:因体制改革,职能发生变化。
(一)部门主要职能:负责重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。
(二)部门预算单位构成
东西湖区 开发区产业管理处 (部门)由机关及下属 个二级单位组成,其中:行政单位 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 个、自收自支事业单位 个。
(三)部门人员构成
东西湖区开发区产业管理处 (部门)总编制人数 32人,其中:行政编制 人,事业编制 17 人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 45 人,其中:行政编制 9 人,事业编制 5 人,员额编13人,超编过渡14人,临时聘用4人。(其中:参照公务员法管理 人)。
离退休人员 15 人,其中:离休 人,退休15 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入 5301.98 万元。其中:财政拨款(补助)收入 5301.98 万元,事业收入 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 万元,事业单位经营收入 万元,其他收入 万元;上年结转 万元。
2016年部门预算总支出 5301.98 万元,主要包括一般公共服务支出5301.98 万元, 支出(科目) 万元,社会保障和就业支出 万元,医疗卫生支出 万元,住房保障支出 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数 5301.98 万元,安排情况如下:
(一)基本支出 520.98 万元,比2015年预算减少225.65万元,下降30.22 %,主要原因是:根据国家监察部、人社部、财政部及审计署第31号令,规范津补贴发放。其中:
1.工资福利支出 337.77 万元。
2.商品服务支出 52.86 万元。
3.对个人和家庭补助支出 130.35 万元。
(二)项目支出 4781 万元,比2015年预算减少 936.7 万元,减少 16.38 %,主要原因是:因体制改革,职能发生变化。
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