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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政指标拨款(补助) |
4228.60 |
一、一般公共服务支出 |
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(一)财政指标拨款(补助) |
4166.38 |
二、国防支出 |
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(二)纳入金库非税收入安排的拨款 |
62.22 |
三、公共安全支出 |
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四、教育支出 |
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五、科学技术支出 |
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三、其他自有资金 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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(一)、上级补助收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
3914.48 |
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(二)附属单位上缴收入 |
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八、医疗卫生支出 |
90.25 |
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(三)事业单位经营收入 |
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九、节能环保支出 |
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(四)其他收入 |
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十、城乡社区支出 |
200 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
23.87 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
4228.60 |
本年支出合计 |
4228.60 |
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七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
4228.60 |
支出总计 |
4228.60 |
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