我局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局机关及下属1个事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算6万元,比2015年预算减少62.9万元,减少 92 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2015年预算增加(减少)0 万元。(二)公务用车购置及运行维护费0 万元,比2015年预算减少58.9万元,主要原因是2016年将进行车改,情况未定暂时按照无公车费用预算。
1、公务用车购置费0万元,比2015年预算增加(减少)0万元。2、公务用车运行维护费0万元,比2015年预算减少58.9万元,主要原因是2016年将进行车改,情况未定暂时按照无公车费用预算。
(三)公务接待费预算6万元,比2015年预算减少 4 万元,主要原因是严格控制公务接待及外出公干用餐次数和金额。