“三公”经费:是区残联及所属单位人员公务招待费产生的消费。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 1.6
万元,比 2016 年预算增加(减少) -2.5 万元,增长(下降)
%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2016 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是区财政局2016年和2017年没有安排本单位财政预算资金 。
(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2016 年预算增加(减少) -3.1 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比 2016 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是……。
2、公务用车运行维护费 0 万元,比 2016 年预算增加(减少) -3.1 万元,主要原因是车辆被收回。
(三)公务接待费预算 1.6 万元,比 2016 年预算增加(减少) +0.6 万元,主要原因是适应新常态压缩公务接待费开支。