政府信息公开

2014年将军路街办事处部门预算公开说明

发布时间:2014-06-23 19:04 来源:将军路街办事处   作者:   字号:[ ]

基本情况

(一)部门主要职能

1、协调辖区产业发展,招商引资、协税护税、服务经济。

2、做好计划生育、社会保障,城镇规划,综合治理、公共建设等服务工作。

3、管理好办事处财务、审计、统计、监察、科、文、卫工作,协调与社会事务相关的其他工作。

4、搞好安全生产,防汛、防风、抢险和救灾工作。

5、负责社区公共设施建设、重点项目拆迁还建工作,完成上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

将军路街办事处由机关及下属7个居委会,13个二级单位(含站所)组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位14个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

将军路街办事处机关总编制人数45人,其中:行政编制3  人,事业编制14人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数62人,其中:行政编制16人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员39人,其中:离休2人,退休37人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入11590.03万元。其中:财政拨款(补助)收入9100.03万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入2490万元;上年结转0万元。

2014年部门预算总支出11590.03万元,主要包括一般公共服务支出1860.13万元,国防支出20万元,教育支出30万元,文化支出10万元,社会保障和就业支出409.9万元,医疗卫生支出200万元,住房保障支出60万元,城乡社区支出4365万元,商业服务业等支出2490万元,其他支出2145万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数9100.03万元,安排情况如下:

(一)基本支出2390.03万元,比2013年预算减少241万元,下降9.2 %,下降主要原因是:厉行节约,压缩开支。其中:

1.工资福利支出819.13万元。

2.商品服务支出1020万元。

3.对个人和家庭补助支出550.9万元。

(二)项目支出6710万元,比2013年预算减少2593万元,下降28 %,下降主要原因是:严格控制二级单位生产性和非生产性开支。其中:

1.城乡社区事务项目  4365万元。

2.医疗卫生支出项目 200  万元。

3. 其他支出项目2145万元。  

 

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2014年将军路街办事处部门预算公开说明

发布时间:2014-06-23 19:04

来源:将军路街办事处   作者:  

基本情况

(一)部门主要职能

1、协调辖区产业发展,招商引资、协税护税、服务经济。

2、做好计划生育、社会保障,城镇规划,综合治理、公共建设等服务工作。

3、管理好办事处财务、审计、统计、监察、科、文、卫工作,协调与社会事务相关的其他工作。

4、搞好安全生产,防汛、防风、抢险和救灾工作。

5、负责社区公共设施建设、重点项目拆迁还建工作,完成上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

将军路街办事处由机关及下属7个居委会,13个二级单位(含站所)组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位14个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

将军路街办事处机关总编制人数45人,其中:行政编制3  人,事业编制14人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数62人,其中:行政编制16人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员39人,其中:离休2人,退休37人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入11590.03万元。其中:财政拨款(补助)收入9100.03万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入2490万元;上年结转0万元。

2014年部门预算总支出11590.03万元,主要包括一般公共服务支出1860.13万元,国防支出20万元,教育支出30万元,文化支出10万元,社会保障和就业支出409.9万元,医疗卫生支出200万元,住房保障支出60万元,城乡社区支出4365万元,商业服务业等支出2490万元,其他支出2145万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数9100.03万元,安排情况如下:

(一)基本支出2390.03万元,比2013年预算减少241万元,下降9.2 %,下降主要原因是:厉行节约,压缩开支。其中:

1.工资福利支出819.13万元。

2.商品服务支出1020万元。

3.对个人和家庭补助支出550.9万元。

(二)项目支出6710万元,比2013年预算减少2593万元,下降28 %,下降主要原因是:严格控制二级单位生产性和非生产性开支。其中:

1.城乡社区事务项目  4365万元。

2.医疗卫生支出项目 200  万元。

3. 其他支出项目2145万元。  

 

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