一、基本情况
(一)部门主要职能
1、轮训区管党员领导干部,培训区管后备干部,培训全区农业大队(社区)及其他单位的负责人,培养理论干部。
2、承办开发区工委(区委)和开发区管委会(区政府)举办的专题研讨班。
3、承担全区国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训,开展学历等其它形式干部继续教育和培训。
4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理,协同组织人事部门,对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核,提出使用建议。
5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作,承担开发区工委(区委)和开发区管委会(区政府)下达的调研任务,对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究,并将研究成果运用于教学和社会实践,推进理论创新,为开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)决策服务,为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。
7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。
8、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
东西湖区委党校是参照公务员法管理事业单位。
(三)部门人员构成
东西湖区委党校(部门)总编制人数18人,其中:事业编制18人(其中:参照公务员法管理18人)。在职实有人数14人,其中:事业编制14人(其中:参照公务员法管理14人)。
离退休人员20人,其中:退休20人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入863.49万元。其中:财政拨款(补助)收入863.49万元。
2016年部门预算总支出863.49万元,主要包括教育支出(科目)656.58万元,社会保障和就业支出165.46万元,医疗卫生支出19.28万元,住房保障支出22.17万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数863.49万元,比2015年预算增加71.36万元,增长9 %,安排情况如下:
(一)基本支出382.89万元,比2015年预算增加76.7万元,增加25%,主要原因是:工资对标后,奖金较以前有所增涨。其中:
1.工资福利支出176.4万元,比2015年预算增加34万元,主要原因是工资正常进级、进档,以及社保公积金的正常增长。
2.商品服务支出18.86万元,比2015年预算减少5.29万元。
3.对个人和家庭补助支出187.63万元,比2015年预算增加47.99万元,主要原因是退休人员奖金的正常增涨。
(二)项目支出480.6万元,比2015年预算减少5.34万元,减少1%。其中:
1.教学业务费项目348.6万元。用于干部教育、聘请教师课酬、机构运转支持等相关费用支出。
2.课题研究经费项目 8万元。用于教师课题研究、备课等相关支出。
3.图书资料费项目 10 万元。用于教学相关图书资料费用的支出。
4.教师进修调研费项目 5万元。用于教师进修、学习、调研相关费用支出。
5、后勤保障经费项目109万元。用于教学后勤设施设备的购置、维护及办公楼、食堂、宿舍楼主体的维修改造。
东西湖区委党校2016年部门预算公开说明
发布时间:2016-02-03 16:13
来源:区委党校 作者:一、基本情况
(一)部门主要职能
1、轮训区管党员领导干部,培训区管后备干部,培训全区农业大队(社区)及其他单位的负责人,培养理论干部。
2、承办开发区工委(区委)和开发区管委会(区政府)举办的专题研讨班。
3、承担全区国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训,开展学历等其它形式干部继续教育和培训。
4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理,协同组织人事部门,对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核,提出使用建议。
5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作,承担开发区工委(区委)和开发区管委会(区政府)下达的调研任务,对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究,并将研究成果运用于教学和社会实践,推进理论创新,为开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)决策服务,为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。
7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。
8、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
东西湖区委党校是参照公务员法管理事业单位。
(三)部门人员构成
东西湖区委党校(部门)总编制人数18人,其中:事业编制18人(其中:参照公务员法管理18人)。在职实有人数14人,其中:事业编制14人(其中:参照公务员法管理14人)。
离退休人员20人,其中:退休20人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入863.49万元。其中:财政拨款(补助)收入863.49万元。
2016年部门预算总支出863.49万元,主要包括教育支出(科目)656.58万元,社会保障和就业支出165.46万元,医疗卫生支出19.28万元,住房保障支出22.17万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数863.49万元,比2015年预算增加71.36万元,增长9 %,安排情况如下:
(一)基本支出382.89万元,比2015年预算增加76.7万元,增加25%,主要原因是:工资对标后,奖金较以前有所增涨。其中:
1.工资福利支出176.4万元,比2015年预算增加34万元,主要原因是工资正常进级、进档,以及社保公积金的正常增长。
2.商品服务支出18.86万元,比2015年预算减少5.29万元。
3.对个人和家庭补助支出187.63万元,比2015年预算增加47.99万元,主要原因是退休人员奖金的正常增涨。
(二)项目支出480.6万元,比2015年预算减少5.34万元,减少1%。其中:
1.教学业务费项目348.6万元。用于干部教育、聘请教师课酬、机构运转支持等相关费用支出。
2.课题研究经费项目 8万元。用于教师课题研究、备课等相关支出。
3.图书资料费项目 10 万元。用于教学相关图书资料费用的支出。
4.教师进修调研费项目 5万元。用于教师进修、学习、调研相关费用支出。
5、后勤保障经费项目109万元。用于教学后勤设施设备的购置、维护及办公楼、食堂、宿舍楼主体的维修改造。
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