一、2025年工作总结
2025年是“十四五”规划收官之年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧扣全区中心工作,依法全面履行审计监督职责,协同高效完成各项任务,为区域经济社会高质量发展提供了坚实保障。
(一)聚焦主责主业,审计监督效能持续提升
全年统一组织实施审计项目28个。截至10月,已完成审计项目19个,正在现场审计9个。审计查出主要问题金额3313.09万元,发现非金额计量问题60个,提出审计建议30条,移送问题线索10条,提交审计专报1篇。
1.重大政府投资项目审计精准深入。
全年安排政府投资审计项目15个,占比53.57%,涉及总投资额639,446.2万元。在将军路第二小学项目审计中,发现因设计管理不力、开工准备不足等导致增加建设投资265.99万元,并揭示违反基建程序、工程质量等隐患。在吴新干线改造、环湖中路改造、骨干泵站防洪保安提升等重大民生工程审计中,聚焦工程变更、结算计价、土地管控等关键环节,共核减工程造价、节约和挽回财政资金超过5200万元,有效保障了政府投资的安全与效益。
2.经济责任审计监督覆盖有序。
根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和干部监督管理需要,结合组织部门提出的领导干部年度审计建议名单、有关巡视巡查反馈意见,今年开了展9个单位12名领导干部经济责任审计,在区市场监管局主要领导任中审计中,发现服务外包、内控管理等方面问题金额67万元。在区临空产业办、区行政审批局、区退役军人事务局等单位领导干部离任审计中,揭示了超标准制定体检标准、合同履行不规范、资产闲置等典型问题,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责。
3.政策落实与资源环境审计扎实推进。
组织实施林长制政策落实情况审计,查出违法占用林地、违规占用基本农田等问题,推动生态文明建设决策部署落地。开展网络安全和信息化建设专项审计,护航区域数字经济发展。
4.民生专项审计有力兜牢底线。
牵头实施全区公墓服务机构全覆盖专项审计以及配合参与全市殡葬福利机构审计调查,全面摸清底数,深入揭示了政策制定执行、资金管理使用、服务收费管理等方面的突出问题,对审计中发现的违纪违规问题移送区纪委监委处理10条,有力推动了特殊困难群体保障和殡葬行业规范健康发展。
(二)强化协同配合,审计整体合力充分显现
1.圆满完成上级交办任务。在配合省审计厅对区委、区政府主要领导的经济责任和自然资源资产任中审计工作中,全局统筹,高效完成对接协调、资料报送、问题答疑和整改方案制定等系列工作,得到区领导的认可。
2.高效完成交叉审计任务。积极响应上级部署,选派多名业务骨干赴黄州区等地参与经济责任审计工作,在异地审计实践中锻炼了队伍,贡献了东西湖审计智慧。
3.顺利通过审计质量检查。以审计署业务质量检查为契机,全面梳理审计项目,4个被抽检项目结果整体良好,有效促进了审计业务流程的规范和质量控制的强化。
(三)深化审计整改,监督治理效能持续增强
始终将审计整改“后半篇文章”作为重中之重。2025年1月,印发《关于审计查出问题整改情况的通报》,对“审计整改回头看”75个问题、2023年度区级审计查出问题等整改情况进行督办通报。针对省审计厅经责审计反馈的6个方面36项具体问题,迅速完成责任分解,督促相关单位制定专项整改方案,最终形成全区性的《审计报告反馈问题整改工作方案》。通过建立“清单管理-跟踪督办-销号验收-通报问责”的闭环机制,持续跟踪督办,年内推动审计期间整改金额11,321万元,促进了一批历史遗留问题的解决,有效促进“整改一类、规范一片、治理一域”。
(四)夯实发展基础,队伍建设与信息化建设同步推进
一是干部队伍建设呈现新面貌。2025年招聘事业编人员3名,交流使用选聘生2名,进一步优化了队伍结构。通过“以审代训”、技能竞赛、参与上级审计项目等多种方式,干部实战能力得到有效提升,多名同志在上级抽审和专项工作中表现突出。
二是持续应用大数据审计平台,积极探索数字化审计模式。但在审计实践中,受制于数据共享机制、技术手段和人员数据分析能力,大数据审计的深度和广度仍有待拓展,全局数字化审计能力亟待提升。
(五)存在的问题与困难
1.审计力量与任务量不匹配。上级抽借人员与自身任务叠加,导致人员长期处于高强度工作状态,计划项目进度滞后,还影响项目质量深度和人员学习提升。
2.大数据审计应用亟待突破。数据归集整合存在壁垒,审计人员运用现代数据分析工具(如SQL、Python)的能力普遍不足,制约了审计效率与精准度的提升。
3.审计整改长效机制需巩固。部分单位整改不力,仍存在整改认识不到位、责任不落实、进展缓慢甚至“屡审屡犯”的情况。缺乏有力有效的监督手段,整改责任的压实在个别领域还不够坚实。
二、2026年工作安排
2026年是“十五五”规划的开局之年,区审计局将坚持稳中求进、以进促稳,重点做好以下工作:
(一)高质量完成年度审计项目
严格执行年度统一组织审计项目计划,确保按时保质完成。重点关注“中国网谷”相关产业政策落实、临空港新城还建小区等重大政府投资项目、教育医疗等民生资金使用情况,加大对财政金融、国有资产等领域风险的揭示力度,以高质量审计监督护航高质量发展。
(二)强化审计整改与结果运用
完善“问题清单”与“整改销号”动态管理机制,力争2026年度审计查出问题整改率达到90%以上。强化审计结果与干部考核、任用的联动,对整改不力的单位和个人进行严肃约谈通报,切实维护审计监督的严肃性和权威性。
(三)大力推进智慧审计建设
重点拓展财政、社保、住建等领域数据归集。组织开展2期以上大数据审计专项培训,普及SQL、Python等数据分析工具的基础应用,力争在1-2个代表性项目中实现大数据审计的深度突破。
(四)加强研究型审计与成果转化
围绕区委区政府关注的重点难点问题,开展1-2项专题研究型审计。加强跨项目、跨领域审计综合分析,全年形成2-3篇具有决策参考价值的高质量审计专报,提升审计服务的层次和水平。
(五)持续锻造过硬审计队伍
加强审计人员能力素质提升,培养复合型人才,进一步优化队伍结构。启动“青蓝计划”结对培养,加速青年干部成长。持之以恒加强党风廉政建设,打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。