2024年全区一般公共预算安排“三公”经费预算总额1498万,当年区级汇总“三公”经费决算执行情况如下:
本年全年区级汇总"三公"经费支出共计1178万元,比年初预算下降 21.37%,其中:
本年因公出国(境)支出8万元,比年初预算下降71.43%,主要因为经市政府批准,区委组织部赴国外开展招才引智工作。
本年公务接待支出18万元,比年初预算下降80.44%,主要由于严格执行公务接待的标准,不铺张、不浪费、严格把控公务接待的批次人数,全年公务接待支出有较大下降。
本年公务用车购置及维护费1152万元,比年初预算下降16.34%,其中:公务用车运行及维护费 841万元,比年初预算下降17%;公务用车购置费311万元,比年初预算下降14.56%。主要是各部门严格落实压减开支、过紧日子,通过对公务用车购置和运行维护费的严格把控,使得整体费用有所减少。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
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决算数 | |||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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1178 |
8 |
1152 |
311 |
841 |
18 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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