政府信息公开

区宣传信息中心2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-23 18:44 来源:区宣传信息中心   作者:   字号:[ ]

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则, 宣传信息中心 所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入3304.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年结转6万元。

    支出包括:基本支出906.89万元,项目支出2397.14万元

    2018年部门收支总预算3304.03万元。比2017年预算增加1214.43万元,增长58%。

    按照支出功能分类科目,主要用于:

    社会保障和就业支出46.44万元;医疗卫生与计划生育支出  25.52万元;住房保障支出41.46万元。

    按照支出经济分类科目,主要用于:

    工资福利支出647.34万元;商品和服务支出240.18万元;对个人和家庭的补助 19.37万元

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算3304.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3304.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上年结转6万元。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算3304.03万元,其中:基本支出906.89万元,占27.5%;项目支出2397.14万元,占72.6%;

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算3304.03万元,其中:当年预算3304.03万元,比2017年预算增加1214.43万元,增长58%;上年结转6万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出906.89万元,比2017年预算增加416.29万元,增长85%%,主要原因增加人员奖金部分和政府购买服务人员经费。其中:

    1.人员经费666.71万元,包括:

    (1)工资福利支出647.34万元,主要用于(说明:在职在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、事业单位医疗支出、基本养老保险支出)。

    (2)对个人和家庭的补助19.37万元,(说明:退休费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出)。

    2.公用经费240.18万元,其中2018年安排主要用于(说明:在职在编人员办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费支出及以费养事人员工资福利性支出)。

     (二)项目支出2397.14万元,其中:

     (1) 经常性专项业务费2397.14万元。其中安排的主要项目有:

    1、总编室运行维护费118万;(说明:中心总编室运行维护费。)

    2、广电媒体运行维护费725万;(说明:东西湖电视台节目平台运行维护费,东西湖电视台与上级广播、电视媒体及地铁电视、网络电视节目合作、电视设备更新升级及维护费。业务培训费、与武汉人民广播电台战略合作、东西湖形象专题片、对外宣传专题片、各时期、各阶段东西湖经济发展汇报片等电视专题宣传片制作经费。)
    3、平面媒体运行维护费240万;(说明:与《长江日报》合作办报经费等。)

    4、政务信息运行维护费250万;(说明:政务信息网络运行、升级、维护费)

    5、网络传输建设运行维护费391万;(说明:教育网、金融网、信息网等网络设备更新升级及网络运行维护费,三网融合网格化基础网络运行费,财政支付网运行维护费)

    6、惠民补贴672万;(说明:2017年和2018年西部地区各街道办事处农网用户、中东部地区各街道办事处有线数字电视用户中的困难弱势群体、全区公立福利院的数字电视惠民补贴。)

    7、党建经费1.14万。

 


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区宣传信息中心2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-23 18:44

来源:区宣传信息中心   作者:  

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则, 宣传信息中心 所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入3304.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年结转6万元。

    支出包括:基本支出906.89万元,项目支出2397.14万元

    2018年部门收支总预算3304.03万元。比2017年预算增加1214.43万元,增长58%。

    按照支出功能分类科目,主要用于:

    社会保障和就业支出46.44万元;医疗卫生与计划生育支出  25.52万元;住房保障支出41.46万元。

    按照支出经济分类科目,主要用于:

    工资福利支出647.34万元;商品和服务支出240.18万元;对个人和家庭的补助 19.37万元

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算3304.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3304.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上年结转6万元。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算3304.03万元,其中:基本支出906.89万元,占27.5%;项目支出2397.14万元,占72.6%;

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算3304.03万元,其中:当年预算3304.03万元,比2017年预算增加1214.43万元,增长58%;上年结转6万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出906.89万元,比2017年预算增加416.29万元,增长85%%,主要原因增加人员奖金部分和政府购买服务人员经费。其中:

    1.人员经费666.71万元,包括:

    (1)工资福利支出647.34万元,主要用于(说明:在职在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、事业单位医疗支出、基本养老保险支出)。

    (2)对个人和家庭的补助19.37万元,(说明:退休费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出)。

    2.公用经费240.18万元,其中2018年安排主要用于(说明:在职在编人员办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费支出及以费养事人员工资福利性支出)。

     (二)项目支出2397.14万元,其中:

     (1) 经常性专项业务费2397.14万元。其中安排的主要项目有:

    1、总编室运行维护费118万;(说明:中心总编室运行维护费。)

    2、广电媒体运行维护费725万;(说明:东西湖电视台节目平台运行维护费,东西湖电视台与上级广播、电视媒体及地铁电视、网络电视节目合作、电视设备更新升级及维护费。业务培训费、与武汉人民广播电台战略合作、东西湖形象专题片、对外宣传专题片、各时期、各阶段东西湖经济发展汇报片等电视专题宣传片制作经费。)
    3、平面媒体运行维护费240万;(说明:与《长江日报》合作办报经费等。)

    4、政务信息运行维护费250万;(说明:政务信息网络运行、升级、维护费)

    5、网络传输建设运行维护费391万;(说明:教育网、金融网、信息网等网络设备更新升级及网络运行维护费,三网融合网格化基础网络运行费,财政支付网运行维护费)

    6、惠民补贴672万;(说明:2017年和2018年西部地区各街道办事处农网用户、中东部地区各街道办事处有线数字电视用户中的困难弱势群体、全区公立福利院的数字电视惠民补贴。)

    7、党建经费1.14万。

 


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