政府信息公开

长青街道办事处2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-23 07:19 来源:长青街道办事处   作者:   字号:[ ]

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,长青街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入25048.22万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入3600万元;上年结转0万元。

    支出包括:基本支出 14528.17万元,项目支出14120.05 万元,专项支出 0万元。

    2018年部门收支总预算28648.22万元。比2017年预算增加4660.71万元,增长19.43%,主要是人员经费、涉及民生等刚性需求增加。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算28648.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25048.22万元,占 87.43%;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,占 0 %;事业收入0 万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入  3600万元,占 12.57%;上年结转0万元,占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算28648.22万元,其中:基本支出  14528.17万元,占50.71%;项目支出14120.05万元,占49.29%;专项支出 0万元,占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算25048.22万元,其中:当年预算25048.22万元,比2017年预算增加2015.71万元,增长8.75%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出14528.17万元,比2017年预算增加13384.55万元,增长1170%,主要原因:2018年预算安排中所有人员包括一般工作人员及聘用人员等发生的人员经费和公用经费均纳入了基本支出。其中:

    1.人员经费14382.98万元,包括:

    (1)工资福利支出13880.82万元,主要用于机关在职、事业编及其他人员包括聘用人员等工资福利。

    (2)对个人和家庭的补助502.16万元,主要用于退休职工慰问、抚恤金等。

    2.公用经费145.19万元,比2017年预算增加4.8万元,增长3.42%,主要原因:人员增加。其中2018年安排主要用于所有在职人员包括聘用人员日常办公费用。

    (二)项目支出14120.05万元,比2017年预算减少8723.84万元,下降61.78 %,主要原因:2018年预算安排中二级单位的一般工作人员及聘用人员的人员经费与公用经费均纳入到基本支出中。其中:

    (1)经常性专项业务费项目14120.05万元。主要用于基础设施建设,党建、安全、综治等刚性开支。

    (三)专项支出 0万元,比2017年预算增加0万元,增长0% 。



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长青街道办事处2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-23 07:19

来源:长青街道办事处   作者:  

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,长青街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入25048.22万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入3600万元;上年结转0万元。

    支出包括:基本支出 14528.17万元,项目支出14120.05 万元,专项支出 0万元。

    2018年部门收支总预算28648.22万元。比2017年预算增加4660.71万元,增长19.43%,主要是人员经费、涉及民生等刚性需求增加。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算28648.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25048.22万元,占 87.43%;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,占 0 %;事业收入0 万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入  3600万元,占 12.57%;上年结转0万元,占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算28648.22万元,其中:基本支出  14528.17万元,占50.71%;项目支出14120.05万元,占49.29%;专项支出 0万元,占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算25048.22万元,其中:当年预算25048.22万元,比2017年预算增加2015.71万元,增长8.75%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出14528.17万元,比2017年预算增加13384.55万元,增长1170%,主要原因:2018年预算安排中所有人员包括一般工作人员及聘用人员等发生的人员经费和公用经费均纳入了基本支出。其中:

    1.人员经费14382.98万元,包括:

    (1)工资福利支出13880.82万元,主要用于机关在职、事业编及其他人员包括聘用人员等工资福利。

    (2)对个人和家庭的补助502.16万元,主要用于退休职工慰问、抚恤金等。

    2.公用经费145.19万元,比2017年预算增加4.8万元,增长3.42%,主要原因:人员增加。其中2018年安排主要用于所有在职人员包括聘用人员日常办公费用。

    (二)项目支出14120.05万元,比2017年预算减少8723.84万元,下降61.78 %,主要原因:2018年预算安排中二级单位的一般工作人员及聘用人员的人员经费与公用经费均纳入到基本支出中。其中:

    (1)经常性专项业务费项目14120.05万元。主要用于基础设施建设,党建、安全、综治等刚性开支。

    (三)专项支出 0万元,比2017年预算增加0万元,增长0% 。



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